内部审计控制相关论文
本文在采取文献分析法和案例研究法,在对相关文献资料进行搜集整理的基础上,以医院作为调查研究对象,对医院财务风险的主要表现及......
摘要:文章分析了会计电算化系统对内部控制的影响,并提出完善电算化会计系统内部控制的几点措施,包括加强组织控制、程序操作控制、人......
随着市场经济的进一步发展,企业的现代会水平正在一步步的提升。在市场经济的大环境中,因为市场风险的存在,所以企业发展的安全性和稳......
随着时代的发展,我国综合实力与社会经济水平的提高,带动着我国各行各业的快速发展,而在现代企业的运转过程中,相关企业自身固定资......
本文介绍新时期医院内部审计的现状与存在问题,结合芜湖市第五人民医院内部审计实施案例,从不相容职务相分离控制、风险防范控制、......
本文以电力企业的内部审计控制为主题展开论述,首先对电力企业内部审计的内涵以及内部审计的实际作用进行了简要概述,然后从多个层......
中国海关作为国家进出境监督管理部门,近年来为应对业务量快速增长与人力资源相对紧缺的巨大矛盾以及随之而来的执法、管理和廉政风......
不论是高等教育的扩招还是市场经济的进一步发展,社会的发展都为高校的内部控制管理工作带来机遇和挑战.因此高校要想实现发展壮大......
在我国市场经济竞争日益激烈的大环境下,企业的内部会计控制出现了很多全新的问题,诸如基础不牢靠、制度不完善、监管力度和人员素质......
摘 要:企业管理的重点是对内部的管理,企业内部的管理的好坏直接影响到企业的发展,而对企业内部进行管理的重点步骤就是内部的神经与......
随着现代企业的发展,内部审计职能日益被重视。有效的内部审计控制,对降低现代企业财务风险起着防范作用。文章主要研讨内部审计控......

