切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
事业单位内部会计控制存在的问题及完善措施探讨
事业单位内部会计控制存在的问题及完善措施探讨
来源 :中国外资 | 被引量 : 0次 | 上传用户:eboy120
【摘 要】
:
本文从支付复核制度不完善、资金来源核算缺乏合规性和工程支出缺乏合规性、合法性三方面提出了事业单位内部会计控制存在的问题,进而提出对应对策。
【作 者】
:
盖云姗
【机 构】
:
中共东营市东营区财政局
【出 处】
:
中国外资
【发表日期】
:
2013年11期
【关键词】
:
事业单位
内部会计
会计控制
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文从支付复核制度不完善、资金来源核算缺乏合规性和工程支出缺乏合规性、合法性三方面提出了事业单位内部会计控制存在的问题,进而提出对应对策。
其他文献
关于网络安全和信息技术发展态势的思考
信息技术的发展推动了互联网时代的到来,互联网是由可以进行通信的计算机网络形成的。在这个信息传递快速的时代,网络安全是最重要的问题。在互联网的时代里,普遍存在个人信
期刊
网络安全
信息技术
互联网
论融资租赁的财务决策
融资租赁随着市场经济的发展而得到广泛发展。融资租赁作为企业筹资的渠道之一,具有多方面的优点。但由于融资租赁市场发展不完善,融资租赁在实际操作中存在一定的财务问题。
期刊
融资租赁
财务决策
现金流净现值法
内含报酬率法
其他学术论文