小额贷款公司的涉税风险控制及其节税筹划思路

来源 :财经界 | 被引量 : 0次 | 上传用户:i4majia
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着我国社会经济体制改革的不断深化,小额贷款公司也得到了跨越式的发展.现阶段,金融服务是小额贷款自身所带的特点,但工商注册局确在处理时仍以一般处置方式为主,使其无法享受国家税收优惠政策.
其他文献
随着我国经济建设工作的顺利进行,中国的经济体制也在日渐完善,也为社会带来了全新的发展态势,同时也对事业单位审计工作提出了新的要求,财务工作的执行难度也随之增加。为此,事业单位的财务人员应该深感肩上的重责大任,及时进行工作理念的革新。财会领域的工作人员应该根据所处科室的实际情况和实际需求制定崭新的工作计划,确保财务数据的真实性,这样才能够帮助事业单位的各层管理人员了解内部的财政情况。
深化审计制度改革,结合时代发展变化,及时反映社会各领域新问题、新情况及新趋势,这是新形势下审计工作的最根本的要求。基于此,本文结合基层审计机关审计工作中的问题,对审计项目高质量建设的要点进行分析,旨在有效发挥审计在服务改革中的作用。
语文课应该是最有魅力的课,为什么长期以来却不受学生欢迎呢?教师讲风过盛,照本宣科,千篇一律,是不容回避的问题.老师讲学生听,老师读学生记,老师问学生答,老师说书学生做题-
目的:探究microRNA-22在高脂环境下调控肝细胞衰老的作用及其分子机制,为非酒精性脂肪性肝病寻找有效干预靶点提供基础。  方法:(1) 将BALB/c小鼠随机分成2组:正常饮食组和高脂
近些年来,我国经济发展迅速,人们的生活水平有了很大程度的提升.人们生活水平的提高,很大程度上归功于我国医疗体系的改革.医疗体系改革,使得医院管理工作发生了质的变化,而
近几年我国医疗体制发生了变革,医院内部工作也需要进行改革,满足社会发展需求.医院内部审计工作也需要全面落实,确保医院财务管理质量,但是目前医院内部审计工作依然面临着
内部审计是对单位经济活动、财务收支、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价,提出审计建议,以促进单位完善治理、提升价值、实现目标的活动.受内部审计工作机制等
我国公立医院近年来积极探寻如何加强所属直属型附属医院的监管,探讨建立高校附属医院内部审计监督体系对对推进医学教育管理体制改革有重要的意义.本文通过梳理国内外有关文
情感是主体对于自己所认识和所做的事以及所持态度的体验,几乎和一切心理品质相伴随,感知与观察、理解与思维都在一定程度上伴随情感活动.情感的健康与否,直接影响着心理品质
1957年4月17日,中国新闻界出了个轰动一时的“左叶事件”。事情本来很简单:苏联最高苏维埃主席团主席伏罗希洛夫由中国全国人大常委会委员长刘少奇陪同,在北京参观全国农业展