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近日,我局根据财政部规范要求,结合廉政风险防控管理工作,对局(馆)预算、收支、采购、实物资产、建设项目和合同等业务管理流程进行全面梳理,查找风险点并明确控制措施,对岗位职责、人事管理、重大决策、内部监督与评价等进行了梳理和完善,制定出《北京市丰台区档案局内部控制手册(试行)》,规范了局内相关工作程序,把内部控制风险降到最低,以此提升局内综合管理水平。