保险集团公司内部审计数字化转型探索

来源 :中国内部审计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hnzzzc
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读

保险集团公司内部审计数字化转型探索






[摘要]内部审计在为保险集团公司提供“经济体检”的同时,也面临着非现场监测、风险建模、场景核查、智能审计等方面的需求,传统审计向数字化转型势在必行。本文结合保险集团公司内部审计数字化转型的现实意义,保险行业内部审计体系和信息化建设现状、数字化转型存在的不足等,对保险集团公司内部审计数字化转型的实施路径进行了探索。

其他文献
打造打击食药环假犯罪“省市县所一体化”工作机制 山东推进食药环侦工作高质量发展
期刊
上海:打好反诈组合拳 编织协同共治网 信息与资金并重 技术防阻更严密电诈犯罪离不开信息流和资金流。上海警方积极运用大数据等高科技手段搭建技术防阻墙,守住信息进口和资金出口,力争做到“诈骗电话打不进来,诈骗短信发不出去,詐骗网站登录不了,诈骗钱财转
期刊
民族资产解冻类诈骗的特点与防范 摘 要:“民族资产解冻”类诈骗
期刊
基于DSMM的电力企业信息安全管理审计探析 [摘要] DSMM
期刊
强化后续教育 理当未雨绸缪 中国内部审计协会十分重视对内部審计人员专业胜任能力的提升,并在基本准则、评估标准和后续教育办法中加以强调,明确要求通过后续教育保持和提高专业胜任能力。随着经济社会发展,各类组织对内部审计服务的需求增长远大于内部审计人员
期刊
审计人员压力管理、职业能力建设与审计工作绩效的关系研究 [摘要
期刊
加强委托中介机构审计管理的实践探索 [摘要]随着审计全覆盖的开展,加强委托中介机构审计管理成为内部审计的重要工作之一,如何结合本单位实际工作需要,管好用好中介机构审计力量,切实提高委托审计效果是当前实务中亟须解决的问题。本文通过实践积累,结合中国
期刊
内部审计在国有企业混合所有制改革中发挥作用的路径研究 [摘要]本文从国有企业混合所有制改革的背景入手,阐释了国有企业混合所有制改革对内部审计的新要求。从开展研究型内部审计、推动完善治理机制、确保国家重大政策落实、开展全流程审计、推进审计发现问题的
期刊
锐意创新服务大局 奋力谱写审计监督新篇章 ——记中国电力建设集团有限公司审计部 近年来,中国电力建设集团有限公司(以下简称中国电建)审计部深入学习习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,认真贯彻落实党中央关于审计监督工作的部署,致
期刊
筑梦新时代,履职践初心 ——记故宫博物院审计处 故宫博物院审计处自2007年成立以来,以“积极主动、高效务实、预防保健、服务保障”为原则,积极全面履行审计职责。近年来,开展了文博科研课题专项审计、接受捐赠文物审计、重要财务制度落实情况审计、古建大
期刊