试论内部控制制度审计

来源 :审计理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pangyaoyu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
内部控制是管理现代化的必然产物。内部控制制度是指一个经济组织为了实现其经营或工作目标,提高工作效率和质量,维护资产安全与完整,确保会计信息正确与可靠,在其组织内部建立并实施的一整套具有监督、制约和协调功能的制度、方法、措施和程序的总称,是所有经济组织管理活动中不可分割的重要组成部分。内部控制并不是独立于经济组织的各项管理制度之外的一项特定的制度,而是融于管理制度之中,泛指各项业务管理制度之中具有监督、制约和协调功能的措施。 审计实践使我们充分认识到内部控制制度审计在整个审计过程中的重大意义和巨大作用,深刻
其他文献
为认真贯彻《国家公务员暂行条例》,深化干部人事制度改革,建立科学规范的科级领导干部造拔用人制度,形成富有生机与活力的用人机制,北京市审计局外资运用分局在机构改革中,在2个空
根据《中华人民共和国村民委员会组织法》和《村合作经济组织财务制度(试行)》的要求,乡镇政府应对村级财务给予监督指导。目前村级财务尚存在以下问题,还没有引起足够的重视。一
同门为朋,同志为友,“朋反”是一个叫人心动的字眼。古往今来,人们对“朋友”下了不少定义,诠了不少注脚。从孔子的“友直、友谅、友多闻”之说,到苏浚的“畏友、密友、昵友、赋友
到野外旅游,以下一些物品务必备齐。 红霉素眼膏 红霉素眼膏是一种常用的抗菌药。它本来是用于眼睛外部感染症的。由于在野外吃喝住行不适,人往往会上火,脸上常有脓包“拔地而起
根据输入与输出的数据评价决策单元的优劣时采用数据包络分析(DEA)方法是较有效的。本文表明决策单元j_0对应的(D_ε)的最优解可以是退化的,且由其对应的单纯形表本文提供了
本次渝洽会,宗申机车集团携250mL排量新品RX3、Z-one系列、V炫系列以及多款精品重磅出击,亮相史上最大规模渝洽会。宗申作为中国优秀民族品牌的代表,摩托车产品涵盖了从骑式
目的探讨高血压(3级,高危)患者的病因。方法回归分析1560例住院(3级,高危)患者的临床资料,根据实验室检查、肢体动脉弹性监测、24 h动态血压监测、肾上腺CT及肾动脉彩超检查,游离
导致会计信息失真的原因会计信息失真本质上是人们“追逐利益”的产物。在经济体制转轨过程中,市场经济的实施打破了在计划经济下的那种“干与不干一个样,于好干坏一个样”的传
Hilbert空间中的full spark框架在框架理论中具有很好的性质—最大鲁棒性.本文所做的一个重要工作是将序列空间中的full spark框架推广到了函数空间中,先后构造出了一元n次多
第四届中国国际摩托车及零部件交易会将于2013年12月20日-22日在中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆)举办,此次交易会的主题为“加快结构调整,推动转型升级”。