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实现收购资金“封闭运行”离不开管理,而管理的关健在于各项政策措施的有效贯彻落实。因此,我行坚持将稽核监督贯穿于收购资金封闭运行的始终,做到既能保证党和国家各项金融方针政策的全面贯彻落实,又强化了管理,以此推动各项工作的全面发展。 1999年,我行在认真贯彻营业部稽核工作安排部署的同时,突出工作重点,以强化内控机制为手段,从稽核工作广度和深度入手,不断加强内部管理,以防范和化解金融风险为目的,保证收购资金持续稳定的封闭运行,充分发挥了稽核工作的监督作用。全年共完成稽核任务10项,先后进行20次检查,其中财务