广西农村信用社内控体系建设研究

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农村信用社作为高负债、高风险的特殊金融企业,防范和控制风险始终是其最重要的工作。本文以广西农村信用社内控体系为研究对象,在充分考察当今世界内部控制理论和国内外商业银行内控实践的基础上,分析广西农村信用社内控体系的现状和存在的问题。运用商业银行内部控制理论从控制环境、风险评估、控制活动、信息交流、监督等五方面对构建科学、完整、有效的内控体系,提出具有可操作性的建议和措施。   全文共分为五大部分:   第一部分是引言。包括选题背景与来源、研究目的和意义,对国内外有关机构和专家、学者关于银行业内部控制的研究成果的简要介绍,在此基础上提出本文的研究方法和内容。   第二部分是农村信用社内部控制的一般理论概述。介绍了农村信用社内部控制的概念、内涵、基本要素以及内控体系自身的局限性。   第三部分是广西农村信用社内部体系的建设情况。通过对内部控制现状的调查,分析内部控制存在的不足及内控薄弱的原因。   第四部分是国内外商业银行内部控制的实践经验。介绍了国内外银行机构内部控制的经验,并总结其对推动和完善广西农村信用社内控体系建设的借鉴意义。   第五部分是完善适合广西农村信用社的内控体系。指出完善广西农村信用社内控体系的指导思想和目标框架,对广西农村信用社内控体系进行总体设计,提出完善内控体系的建议和措施。
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