【摘 要】
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企业内部会计控制作为内部控制的重要组成部分,真实反映着财务信息的实质和内涵,是实现企业实现内部控制的重要手段。通过建立科学有效的内部会计控制体系,优化财务管控,增强
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企业内部会计控制作为内部控制的重要组成部分,真实反映着财务信息的实质和内涵,是实现企业实现内部控制的重要手段。通过建立科学有效的内部会计控制体系,优化财务管控,增强企业控制风险的能力,从而带动企业内部控制的全面完善。近年来,上市公司财务违规、造假案件时有发生,几乎所有的内部控制问题,都涉及到财务方面的问题,与内部会计控制比较薄弱有直接关系,企业内部控制的有效性正经历着最严峻的市场考验。2008年,随着全球爆发金融危机爆发,众多财务舞弊和经营、投资失败事件发生,企业经营和投资风险在一年间急剧放大,从上市公司到其他企业,对内部控制建设和完善的现实需求变得迫切,很多企业开始致力于建立、健全内部控制架构和机制。监管部门也顺应市场需要,出台了一系列关于内部控制的指引、规则,帮助企业建立内控制度、框架等。本文选取一家在国内上市的L公司作为实证对象,通过实证分析的方法,分析L公司在内部控制和财务管控中存在的问题,根据公司战略发展需要,分析L公司构建内部会计控制体系的必要性、迫切性,阐述构建内部会计控制体系的目的、原则、思路和重点,遵循内部会计控制体系各模块之间的逻辑关系,为L公司设计出适合该公司的科学、有效的内部会计控制体系。通过L公司内部控制体系的构建,帮助L公司在内部控制建设的道路上迈出最关键的一步,为全面开展内部控制建设打下坚实的基础,同时为国内上市公司,或其他相关企业建立企业内部会计控制体系提供一些的借鉴或启发。
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