X公司内部控制缺陷披露对企业财务绩效的影响研究

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上市公司内部控制信息披露问题永远是我国乃至世界的一个热门的话题,因为建立和健全内部控制是企业进行生产经营活动的基础,人们也越来越意识到内部控制对于一个企业的发展的重要性。虽然内部控制制度受一些法律、法规以及规章制度的影响有很大的改观,但我国内部控制体系仍然处于起步期,对于内部控制信息披露仍处于自愿性披露向强制披露的转变时期。并且就目前实际情况来看,绝大部分公司无法做到充分披露本公司的内部控制缺陷,更多的只是形式上的配合,由此看来我国的内部控制披露体系还需要长足的发展。现如今,无论是公司的股东、债权人还是潜在的投资者,都越来越关注公司的长期发展。因此,他们不仅仅只把目光放在企业的财务绩效上面,也越来越重视公司的内部控制是否完善以及公司的成长能力和营运能力等。本文首先回顾了内部控制缺陷披露和企业财务绩效的相关文献,然后采用案例研究的方法,选取X公司为案例的研究对象,试图考察分析以下三个问题:第一,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督这五因素入手分析X公司内部控制缺陷的影响因素;第二,了解内部控制缺陷披露前后X公司财务绩效的变化情况;第三,具体分析X公司在内部控制缺陷披露后,采取了那些措施导致了企业财务绩效的变化。最终通过案例发现:控制环境、风险评估和控制活动是导致X公司内部控制缺陷的重要影响因素。其次,在内部控制缺陷披露后的一年,企业财务绩效也有大幅度的上升,最后从内部控制改善方面入手具体找出可能导致公司业绩变化的原因。本文的研究结果可以为上市公司以及监管部门考察公司那些具体的内部控制环节上出现的问题提供参考,最主要的是从真实的案例出发,具体分析内部控制缺陷披露后企业财务绩效的变化,然后找出X公司那些改善内部控制的措施可能对财务绩效产生影响,对其他一些公司也有借鉴意义。
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