*ST博元财务舞弊案件中内部控制问题研究

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安然事件后,美国于2002年颁布的萨班斯(SOX)法案将人们关于财务舞弊治理研究的视线引入了企业内部控制问题上,由此各国开始探索适合自己资本市场发展的内部控制体系。在借鉴了以美国为主的西方发达资本市场关于企业内部控制制度建设的经验后,我国相继于2008年、2010年出台了我国企业内部控制规范文件,目的在于强化企业内部管理,提高企业抵御风险的能力,同时净化资本市场,增强我国上市公司信息披露质量。内部控制的存在即为服务于企业的内部管理,而企业内部管理的水平一定程度上将通过财务报表数据间接加以体现,企业的财务舞弊行为通俗地讲,就是上市公司提供了不实的财务报表数据,因此财务舞弊与企业内部控制存在着一定联系。往往发生财务舞弊的企业,其内部控制有效性均不高,因为企业内部控制中的漏洞将可能催生财务舞弊的动机、机会及借口,所以研究相关财务舞弊企业的内部控制具有重要意义,这将有利于我们依赖规范的企业内部控制达到有效抑制企业实施财务舞弊的目的。本文基于相关财务舞弊和内部控制理论,选取实际的财务舞弊企业案例——珠海博元财务舞弊案件,以直观的方式揭示珠海博元财务舞弊行为与其内部控制的联系。文章第一部分首先介绍了相关研究背景、研究意义。接着,回顾了国内外关于财务舞弊、内部控制及其互动关系的文献,并对相关文献进行简要述评。第二部分,相关理论基础。首先阐述了财务舞弊的相关基础理论,接着简要介绍了我国内部控制制度的发展,以及我国内部控制制度的主要内容及规定,最后,结合相关财务舞弊理论,从内部控制五要素角度,简要分析了企业财务舞弊与内部控制的关系,为后文具体的案例分析奠定理论基础。第三部分,结合财务舞弊基础理论,介绍*ST博元财务舞弊案件始末,包括*ST博元公司发展历程、舞弊的动机、舞弊的手段、舞弊事件产生的影响。第四部分,以内部控制要素为切入点,分析了*ST博元财务舞弊案件中暴露出的*ST博元公司内部控制存在的问题及原因。第五部分,针对*ST博元内部控制中存在的缺陷,提出相关建议,从而达到优化*ST博元公司内部控制,有效抑制财务舞弊行为发生的目的。通过对*ST博元内部控制的分析,发现博元公司内部控制中存在诸多缺陷,不合理的公司治理结构、忽视诚信企业文化的建设、不健全的风险评估机制、不规范的控制活动、缺位的内部监督是导致其财务舞弊行为实施的原因。
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