金融机构内部控制评价研究

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2008年初,期货交易员杰罗.姆凯维尔(Jerome Keweier)在没有得到授权的情况下,擅自购买大量的欧洲股指期货,导致法国兴业银行49亿欧元的巨大损失,成为全球银行界由于内部控制系统漏洞造成损失的单笔最大金额。这桩惊天大案波及了整个欧洲金融界,甚至导致全球股市暴跌,给世人敲响警钟,从此,内部控制的研究再次成为各界关注的热点。国际上关于加强内控的主要成果是COSO委员会提出的相关报告和美国国会提出的萨班斯法案。在我国,政府有关部门以及学术界也逐渐重视企业的内控问题,我国财政部在2008年和2010年相继出台有关企业内控的一系列制度和规范,从此,我国企业内控建设开始制度化。随着中国改革开放的不断深入,中国的金融业在整个市场经济中的地位逐渐升高,对金融的监管也逐渐引起重视。党的十九大、“两会”根据我国现实情况对金融机构的监督管理提出了更高的要求,一定程度上推动了我国金融机构的内部控制建设。为此,本文选择近年来影响较大的安邦保险集团作为案例,对其2014年至2016年的内部控制情况进行评价研究。参照COSO报告以及我国《企业内部控制基本规范》的五个基本内部控制要素,结合安邦保险集团的实际特点,并参照同期南京银行、中国平安、华泰证券等十家上市金融机构的内部控制评价报告设计了一套评价指标体系,包括5个一级指标、22个二级指标、75个三级指标。在权重确定和指标评分上,本文选择层次分析法以及评分矩阵法进行研究。首先邀请专家对安邦保险集团2014年至2016年内部控制各级子要素的重要性程度进行判断,运用SPSS软件进行各级子指标的权重计算和检验。然后,通过问卷调查的形式邀请,邀请来自金融业内具有五年以上从业经验的专业人员对各个三级指标按照评分矩阵进行评分,并对问卷调查结果进行检验。最后,逐级计算各指标的得分,的到安邦保险集团内部控制评价的结果。通过对评价结果的分析,发现安邦保险集团在控制活动、信息与沟通、监督方面存在较为明显的问题,并在分析的基础上,为我国金融机构的内部控制及其评价提出建议。通过总结,在本文最后提出进一步研究的方向。
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